Propuesta de mejoramiento del sistema de control interno en el área de facturación de la empresa Megatecnología colombiana S.A.S
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Fecha
2017Autor(es)
López Mosquera, Paola AndreaDirector(es)
Paz Suárez, Manuel ArturoMetadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La presente monografía realiza la propuesta de mejoramiento del sistema de control interno en el área de facturación de la empresa MEGATECNOLOGÍA COLOMBIANA S.A.S, la cual presta servicios de suministro y la comercialización de insumos y materiales médico quirúrgico y traumatología. El trabajo tiempo como objetivo general proponer el plan de mejoramiento en el sistema de control interno del área de facturación mediante la identificación de los procesos de facturación, la descripción de políticas, métodos y procedimientos del proceso de facturación así como del planteamiento de una propuesta de diversos elementos de control. El análisis situacional se realizó mediante la elaboración de encuestas, entrevistas y revisión documental, los cuales permitieron identificar los puntos débiles del proceso actual de control, así como las necesidades de mejoramiento en relación a políticas y estructura del control interno. Finamente se propuso un mejoramiento del sistema de control interno a partir del modelo COSO, el cual se proponer ir implementando de manera gradual con evaluaciones periódicas en su primera fase de implementación.
Temas
Control internoColecciones
- Contaduría Pública [122]